审计监察室主任
更新日期:2018-02-28
岗位职责:
1、负责公司审计监察体系规划与建设,完善公司的审计制度、风险管理制度的工作标准及工作流程,并在推动实施过程中不断改进;
2、负责制订审计部全体工作目标和具体的工作计划;根据计划组织开展内部例行审计工作,控制公司的系统风险,推动管理提升;负责管理系统及员工履职的管理监察,及时发现问题并监督改正;配合外部审计,组织协调完成审计项目;
3、负责内控系统的完善工作。组织编制风险预警机制,评审公司内部风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作;
4、负责根据公司年度工作计划或董事会下达的临时计划,组织编制公司年度及专项审计计划;根据对公司业务及风险的了解,提出专项审计建议;
5、负责组织对公司内部审计监察工作的实施,包括专项审计、经营审计、财务审计、合规审计以及离任审计等,编制审计报告和管理建议书并与被审计单位沟通;
6、负责组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见,协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;建立企业风险数据库和跟踪档案;组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,审查风险预警提示和风险评估报告;
7、负责抽查公司内部工作状态,监督预算执行情况,监查公司各项经营指标和业绩;组织编写审计监察月报,及时发现公司潜在问题和风险;组织开展专项治理的调查,编写调查报告,并提出处理建议及改进意见;
8、独立组织开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计(收集证据、执行审计程序、编制审计底稿、一级复核等)、编制审计报告和管理建议书并与被审计单位沟通;
9、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
10、负责领导交办的其他工作。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,审计、会计、财务管理相关专业,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景。3年以上内部审计或风险控制工作经验,有大型集团内部审计工作经验;
2、具备优秀的数据阅读能力和数据分析能力,能及时准确的抓出审计风险的关键点;
3、工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派,坚持原则;
4、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有较强的判断和决策能力;
5、熟悉财务领域内广泛的知识,并精通审计专业知识,精通财务领域内法律法规,具备一项以上专业资质(CPA、CIA、ACCA、CISA、中、高级审计师等)优先,了解市场操作,有过ipo经验者优先。
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联系电话:32019914
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